ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

GABINETE DO PREFEITO


CONSOLIDADO DAS DESPESAS POR SUBFUNÇÃO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Consolidado das Despesas por SubFunção Exercício: 2023
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2023
LRF Art . 52 , inciso II, alínea “c” – Anexo 2

SubFunção

Dotação

Despesa Empenhada

Despesa Liquidada

% (e/total e)

% (e/a)

Saldo a Liquidar (a-e)

Inicial

Atualizada (a)

No Bimestre (b)

Até Bimestre (c)

No Bimestre (d)

Até Bimestre (e)

00 DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)

86.343.972,00

87.930.430,38

36.933.657,87

36.933.657,87

9.143.736,61

9.143.736,61

94,35

10,40

78.786.693,77

031 AÇÃO LEGISLATIVA

3.379.000,00

3.379.000,00

2.022.376,95

2.022.376,95

296.133,41

296.133,41

3,06

8,76

3.082.866,59

121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

135.000,00

135.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

135.000,00

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

17.275.706,00

17.997.206,55

9.342.051,20

9.342.051,20

2.718.280,09

2.718.280,09

28,05

49,50

15.278.926,46

123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

997.038,00

997.038,00

705.341,91

705.341,91

142.340,50

142.340,50

1,47

14,28

854.697,50

124 CONTROLE INTERNO

279.550,00

279.550,00

148.500,00

148.500,00

30.844,03

30.844,03

0,32

11,03

248.705,97

131 COMUNICAÇÃO SOCIAL

421.524,00

210.050,45

7.226,45

7.226,45

7.226,45

7.226,45

0,07

3,44

202.824,00

241 ASSISTÊNCIAAO IDOSO

67.500,00

67.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

67.500,00

243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

124.200,00

124.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

124.200,00

244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

6.434.857,00

6.466.757,00

1.391.766,41

1.391.766,41

298.626,08

298.626,08

3,08

4,62

6.168.130,92

272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

5.314.467,00

5.314.467,00

4.881.416,26

4.881.416,26

917.832,07

917.832,07

9,47

17,27

4.396.634,93

301 ATENÇÃO BÁSICA

11.097.788,00

11.097.788,00

3.492.425,15

3.492.425,15

770.424,26

770.424,26

7,95

6,94

10.327.363,74

302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

3.674.765,00

3.694.765,00

883.190,84

883.190,84

294.166,76

294.166,76

3,04

7,96

3.400.598,24

303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO

769.500,00

769.500,00

290.360,69

290.360,69

241.862,59

241.862,59

2,50

31,43

527.637,41

304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA

375.300,00

375.300,00

152.685,00

152.685,00

9.450,72

9.450,72

0,10

2,52

365.849,28

333 EMPREGABILIDADE

285.000,00

285.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

285.000,00

361 ENSINO FUNDAMENTAL

14.754.721,00

14.772.721,00

7.076.943,53

7.076.943,53

1.503.593,30

1.503.593,30

15,51

10,18

13.269.127,70

365 EDUCAÇÃO INFANTIL

3.704.500,00

3.704.500,00

1.476.082,20

1.476.082,20

431.131,21

431.131,21

4,45

11,64

3.273.368,79

367 EDUCAÇÃO ESPECIAL

1.000.000,00

1.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000.000,00

392 DIFUSÃO CULTURAL

1.243.000,00

1.593.000,00

795.000,00

795.000,00

786.000,00

786.000,00

8,11

49,34

807.000,00

422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

263.520,00

263.520,00

117.450,00

117.450,00

13.454,00

13.454,00

0,14

5,11

250.066,00

451 INFRA-ESTRUTURA URBANA

4.164.750,00

4.164.750,00

607.900,93

607.900,93

121.914,39

121.914,39

1,26

2,93

4.042.835,61

452 SERVIÇOS URBANOS

4.000.500,00

4.000.500,00

1.511.056,26

1.511.056,26

269.406,93

269.406,93

2,78

6,73

3.731.093,07

482 HABITAÇÃO URBANA

1.565.600,00

1.565.600,00

88.130,44

88.130,44

0,00

0,00

0,00

0,00

1.565.600,00

606 EXTENSÃO RURAL

1.599.931,00

1.599.931,00

115.981,00

115.981,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.599.931,00

691 PROMOÇÃO COMERCIAL

283.000,00

283.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

283.000,00

695 TURISMO

700.000,00

700.000,00

410.335,50

410.335,50

0,00

0,00

0,00

0,00

700.000,00

812 DESPORTO COMUNITÁRIO

1.440.659,00

1.440.659,00

375.809,77

375.809,77

110.155,27

110.155,27

1,14

7,65

1.330.503,73

843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA

992.596,00

1.649.127,38

1.041.627,38

1.041.627,38

180.894,55

180.894,55

1,87

10,97

1.468.232,83

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)

1.827.562,00

1.827.562,00

1.518.087,00

1.518.087,00

547.739,28

547.739,28

5,65

29,97

1.279.822,72

031 AÇÃO LEGISLATIVA

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

334.962,00

340.362,00

334.962,00

334.962,00

77.807,83

77.807,83

0,80

128,24

262.554,17

SubFunção

Dotação

Despesa Empenhada

Despesa Liquidada

% (e/total e)

% (e/a)

Saldo a Liquidar (a-e)

Inicial

Atualizada (a)

No Bimestre (b)

Até Bimestre (c)

No Bimestre (d)

Até Bimestre (e)

123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

40.500,00

40.500,00

40.500,00

40.500,00

6.719,47

6.719,47

0,07

16,59

33.780,53

124 CONTROLE INTERNO

18.900,00

18.900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18.900,00

131 COMUNICAÇÃO SOCIAL

5.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

2.700,00

2.700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.700,00

244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

79.650,00

79.650,00

79.650,00

79.650,00

23.191,94

23.191,94

0,24

29,12

56.458,06

301 ATENÇÃO BÁSICA

280.800,00

280.800,00

220.725,00

220.725,00

72.451,53

72.451,53

0,75

25,80

208.348,47

302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

29.700,00

29.700,00

24.300,00

24.300,00

6.390,64

6.390,64

0,07

21,52

23.309,36

304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA

27.000,00

27.000,00

13.500,00

13.500,00

2.357,18

2.357,18

0,02

8,73

24.642,82

361 ENSINO FUNDAMENTAL

729.000,00

729.000,00

594.000,00

594.000,00

289.025,40

289.025,40

2,98

39,65

439.974,60

365 EDUCAÇÃO INFANTIL

148.500,00

148.500,00

81.000,00

81.000,00

49.326,46

49.326,46

0,51

33,22

99.173,54

452 SERVIÇOS URBANOS

120.000,00

120.000,00

120.000,00

120.000,00

19.589,15

19.589,15

0,20

16,32

100.410,85

812 DESPORTO COMUNITÁRIO

9.450,00

9.450,00

9.450,00

9.450,00

879,68

879,68

0,01

9,31

8.570,32

Total Geral

88.171.534,00

89.757.992,38

38.451.744,87

38.451.744,87

9.691.475,89

9.691.475,89

100,00

590,79

80.066.516,49

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