ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
GABINETE DO PREFEITO
CONSOLIDADO DAS DESPESAS POR SUBFUNÇÃO
Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |||||||||
Consolidado das Despesas por SubFunção | Exercício: 2023 | ||||||||
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2023 | |||||||||
LRF Art . 52 , inciso II, alínea “c” – Anexo 2 | |||||||||
SubFunção |
Dotação |
Despesa Empenhada |
Despesa Liquidada |
% (e/total e) |
% (e/a) |
Saldo a Liquidar (a-e) |
|||
Inicial |
Atualizada (a) |
No Bimestre (b) |
Até Bimestre (c) |
No Bimestre (d) |
Até Bimestre (e) |
||||
00 DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) |
86.343.972,00 |
87.930.430,38 |
36.933.657,87 |
36.933.657,87 |
9.143.736,61 |
9.143.736,61 |
94,35 |
10,40 |
78.786.693,77 |
031 AÇÃO LEGISLATIVA |
3.379.000,00 |
3.379.000,00 |
2.022.376,95 |
2.022.376,95 |
296.133,41 |
296.133,41 |
3,06 |
8,76 |
3.082.866,59 |
121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO |
135.000,00 |
135.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
135.000,00 |
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL |
17.275.706,00 |
17.997.206,55 |
9.342.051,20 |
9.342.051,20 |
2.718.280,09 |
2.718.280,09 |
28,05 |
49,50 |
15.278.926,46 |
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA |
997.038,00 |
997.038,00 |
705.341,91 |
705.341,91 |
142.340,50 |
142.340,50 |
1,47 |
14,28 |
854.697,50 |
124 CONTROLE INTERNO |
279.550,00 |
279.550,00 |
148.500,00 |
148.500,00 |
30.844,03 |
30.844,03 |
0,32 |
11,03 |
248.705,97 |
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL |
421.524,00 |
210.050,45 |
7.226,45 |
7.226,45 |
7.226,45 |
7.226,45 |
0,07 |
3,44 |
202.824,00 |
241 ASSISTÊNCIAAO IDOSO |
67.500,00 |
67.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
67.500,00 |
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE |
124.200,00 |
124.200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
124.200,00 |
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA |
6.434.857,00 |
6.466.757,00 |
1.391.766,41 |
1.391.766,41 |
298.626,08 |
298.626,08 |
3,08 |
4,62 |
6.168.130,92 |
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO |
5.314.467,00 |
5.314.467,00 |
4.881.416,26 |
4.881.416,26 |
917.832,07 |
917.832,07 |
9,47 |
17,27 |
4.396.634,93 |
301 ATENÇÃO BÁSICA |
11.097.788,00 |
11.097.788,00 |
3.492.425,15 |
3.492.425,15 |
770.424,26 |
770.424,26 |
7,95 |
6,94 |
10.327.363,74 |
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL |
3.674.765,00 |
3.694.765,00 |
883.190,84 |
883.190,84 |
294.166,76 |
294.166,76 |
3,04 |
7,96 |
3.400.598,24 |
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO |
769.500,00 |
769.500,00 |
290.360,69 |
290.360,69 |
241.862,59 |
241.862,59 |
2,50 |
31,43 |
527.637,41 |
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA |
375.300,00 |
375.300,00 |
152.685,00 |
152.685,00 |
9.450,72 |
9.450,72 |
0,10 |
2,52 |
365.849,28 |
333 EMPREGABILIDADE |
285.000,00 |
285.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
285.000,00 |
361 ENSINO FUNDAMENTAL |
14.754.721,00 |
14.772.721,00 |
7.076.943,53 |
7.076.943,53 |
1.503.593,30 |
1.503.593,30 |
15,51 |
10,18 |
13.269.127,70 |
365 EDUCAÇÃO INFANTIL |
3.704.500,00 |
3.704.500,00 |
1.476.082,20 |
1.476.082,20 |
431.131,21 |
431.131,21 |
4,45 |
11,64 |
3.273.368,79 |
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.000.000,00 |
392 DIFUSÃO CULTURAL |
1.243.000,00 |
1.593.000,00 |
795.000,00 |
795.000,00 |
786.000,00 |
786.000,00 |
8,11 |
49,34 |
807.000,00 |
422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS |
263.520,00 |
263.520,00 |
117.450,00 |
117.450,00 |
13.454,00 |
13.454,00 |
0,14 |
5,11 |
250.066,00 |
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA |
4.164.750,00 |
4.164.750,00 |
607.900,93 |
607.900,93 |
121.914,39 |
121.914,39 |
1,26 |
2,93 |
4.042.835,61 |
452 SERVIÇOS URBANOS |
4.000.500,00 |
4.000.500,00 |
1.511.056,26 |
1.511.056,26 |
269.406,93 |
269.406,93 |
2,78 |
6,73 |
3.731.093,07 |
482 HABITAÇÃO URBANA |
1.565.600,00 |
1.565.600,00 |
88.130,44 |
88.130,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.565.600,00 |
606 EXTENSÃO RURAL |
1.599.931,00 |
1.599.931,00 |
115.981,00 |
115.981,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.599.931,00 |
691 PROMOÇÃO COMERCIAL |
283.000,00 |
283.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
283.000,00 |
695 TURISMO |
700.000,00 |
700.000,00 |
410.335,50 |
410.335,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
700.000,00 |
812 DESPORTO COMUNITÁRIO |
1.440.659,00 |
1.440.659,00 |
375.809,77 |
375.809,77 |
110.155,27 |
110.155,27 |
1,14 |
7,65 |
1.330.503,73 |
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA |
992.596,00 |
1.649.127,38 |
1.041.627,38 |
1.041.627,38 |
180.894,55 |
180.894,55 |
1,87 |
10,97 |
1.468.232,83 |
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) |
1.827.562,00 |
1.827.562,00 |
1.518.087,00 |
1.518.087,00 |
547.739,28 |
547.739,28 |
5,65 |
29,97 |
1.279.822,72 |
031 AÇÃO LEGISLATIVA |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.000,00 |
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL |
334.962,00 |
340.362,00 |
334.962,00 |
334.962,00 |
77.807,83 |
77.807,83 |
0,80 |
128,24 |
262.554,17 |
SubFunção |
Dotação |
Despesa Empenhada |
Despesa Liquidada |
% (e/total e) |
% (e/a) |
Saldo a Liquidar (a-e) |
|||
Inicial |
Atualizada (a) |
No Bimestre (b) |
Até Bimestre (c) |
No Bimestre (d) |
Até Bimestre (e) |
||||
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA |
40.500,00 |
40.500,00 |
40.500,00 |
40.500,00 |
6.719,47 |
6.719,47 |
0,07 |
16,59 |
33.780,53 |
124 CONTROLE INTERNO |
18.900,00 |
18.900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
18.900,00 |
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL |
5.400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE |
2.700,00 |
2.700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.700,00 |
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA |
79.650,00 |
79.650,00 |
79.650,00 |
79.650,00 |
23.191,94 |
23.191,94 |
0,24 |
29,12 |
56.458,06 |
301 ATENÇÃO BÁSICA |
280.800,00 |
280.800,00 |
220.725,00 |
220.725,00 |
72.451,53 |
72.451,53 |
0,75 |
25,80 |
208.348,47 |
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL |
29.700,00 |
29.700,00 |
24.300,00 |
24.300,00 |
6.390,64 |
6.390,64 |
0,07 |
21,52 |
23.309,36 |
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA |
27.000,00 |
27.000,00 |
13.500,00 |
13.500,00 |
2.357,18 |
2.357,18 |
0,02 |
8,73 |
24.642,82 |
361 ENSINO FUNDAMENTAL |
729.000,00 |
729.000,00 |
594.000,00 |
594.000,00 |
289.025,40 |
289.025,40 |
2,98 |
39,65 |
439.974,60 |
365 EDUCAÇÃO INFANTIL |
148.500,00 |
148.500,00 |
81.000,00 |
81.000,00 |
49.326,46 |
49.326,46 |
0,51 |
33,22 |
99.173,54 |
452 SERVIÇOS URBANOS |
120.000,00 |
120.000,00 |
120.000,00 |
120.000,00 |
19.589,15 |
19.589,15 |
0,20 |
16,32 |
100.410,85 |
812 DESPORTO COMUNITÁRIO |
9.450,00 |
9.450,00 |
9.450,00 |
9.450,00 |
879,68 |
879,68 |
0,01 |
9,31 |
8.570,32 |
Total Geral |
88.171.534,00 |
89.757.992,38 |
38.451.744,87 |
38.451.744,87 |
9.691.475,89 |
9.691.475,89 |
100,00 |
590,79 |
80.066.516,49 |